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2017年度中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会部门决算

发布时间:2018-7-23 浏览次数:255

 2017年度

中国共产党淄博市

淄川区纪律检查委员会

部门决算

 


 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

部门职责是:(一)主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败工作,维护党的章程和其他党内法规,协助区委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。(二)主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、区政府有关行政监察的决定,监督检查区政府各部门及其工作人员,各镇政府、街道办事处、开发区管委会及其主要负责人,区政府任命的企事业单位负责人执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。(三)负责检查并处理区委、区政府机关各部门,各镇、街道、开发区党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件,决定或取消对这些案件中涉及的违纪党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。(四)负责调查处理区政府各部门及其工作人员,各镇政府、街道办事处、开发区管委会及其主要负责人,区政府任命的企事业单位负责人违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,并根据有关规定和责任人所犯错误情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定全区党风党纪教育规划,会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。(七)负责党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究。(八)调查了解区政府各部门和各镇政府、街道办事处、开发区管委会制定有关政策的情况,对其违反国家法律、法规的条款提出修改补充的建议;变更或撤销基层纪检监察组织和行政执法机关不适当的决定和规定。(九)依法受理和处理自然人、法人和其他社会人员对行政机关和行使社会管理职能的事业单位及其工作人员的行政效能投诉。专司经济环境保障工作,对优化经济发展环境和机关效能建设工作实施监督检查。(十)会同组织、人事部门做好纪检监察干部的管理工作;会同有关部门考察区管纪检监察干部,提出任免意见;组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。(十一)完成区委、区政府和市纪委、市监察局授权和交办的其他工作。

 

二、 机构设置

 

从决算单位构成看,中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会部门决算包括:委本级决算。

纳入中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会2017年部门决算汇编范围的预算单位共1个,包括:

1.中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会本级



第二部分

 

 

 

2017年度部门决算表

 

 

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会(本级)

金额单位:万元

收入



支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,065.38

一、一般公共服务支出

28

1,065.38

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

1,065.38

本年支出合计

50

1,065.38

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00


26



53


总计

27

1,065.38

总计

54

1,065.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表











公开02表

部门:中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会(本级)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,065.38

1,065.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,065.38

1,065.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,061.38

1,061.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

891.44

891.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011104

  大案要案查处

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

51.94

51.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表

部门:中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,065.38

891.44

173.94

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,065.38

891.44

173.94

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1,061.38

891.44

169.94

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

891.44

891.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2011104

  大案要案查处

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2011105

  派驻派出机构

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

51.94

0.00

51.94

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会(本级)

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,065.38

一、一般公共服务支出

28

1,065.38

1,065.38

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

1,065.38

本年支出合计

49

1,065.38

1,065.38

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00


  一般公共预算财政拨款

24

0.00


51





  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

1,065.38

总计

54

1,065.38

1,065.38

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。












 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,065.38

891.44

173.94

201

一般公共服务支出

1,065.38

891.44

173.94

20111

纪检监察事务

1,061.38

891.44

169.94

2011101

  行政运行

891.44

891.44

0.00

2011102

  一般行政管理事务

8.00

0.00

8.00

2011104

  大案要案查处

90.00

0.00

90.00

2011105

  派驻派出机构

20.00

0.00

20.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

51.94

0.00

51.94

20113

商贸事务

4.00

0.00

4.00

2011308

  招商引资

4.00

0.00

4.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表

部门:中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会(本级)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

636.71

302

商品和服务支出

81.46

310

其他资本性支出

2.64

30101

  基本工资

229.74

30201

  办公费

0.20

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

227.58

30202

  印刷费

5.12

31002

  办公设备购置

2.36

30103

  奖金

46.53

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

31.36

30204

  手续费

0.10

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.28

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

89.04

30207

  邮电费

1.86

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.47

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

170.63

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

4.82

30213

  维修(护)费

5.44

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

2.85

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.96

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

3.62

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

59.43

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

12.46

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

75.69

30229

  福利费

12.47

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

15.92

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

12.86

30239

  其他交通费用

18.60

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.91

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

17.78




人员经费合计

807.34

公用经费合计

84.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


说明:中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会(本级)

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


第三部分

 

 

 

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 


 

 

一、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度年初结转和结余0万元,本年收入 1,065.38 万元,本年支出 1,065.38 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配万元,年末结转结余万元。

2017年度收入总计1,065.38万元,支出总计 1,065.38  万元。与2016年相比,收、支总计各增加47.61万元,增长4.68 %,主要原因是拨付的机关工作人员培训费用及巡察工作经费增加。

(二)收入决算情况

2017年度本年收入1,065.38万元,其中:财政拨款收入1,065.38万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;……其他收入0万元,占0%。

111.png 

(三)支出决算情况

2017年度本年支出 1,065.38 万元,其中:基本支出 891.44万元,占83.67%;项目支出173.94万元,占16.33 %;……对附属单位补助支出0万元,占 0 %。

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(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入总计 1,065.38万元,财政拨款支出总计 1,065.38万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加47.61万元,增长4.68 %,主要原因是机关工作人员培训费用及巡察工作经费增加。

2017年度财政拨款收入决算总计1,065.38万元,其中:一般公共预算财政拨款1,065.38万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款0 万元,占0%;一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元,占0 %;政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,占0 %。

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2017年度财政拨款支出决算总计 1,065.38 万元,中:一般公共服务(类)支出 1,065.38 万元,占100 %,主要用于执纪审查、巡察等事务。

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(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为1,065.38 万元,占本年支出合计的100 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.61万元,增长4.68 %,主要原因是机关工作人员培训费用及巡察工作经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.3万元,支出决算为1065.38万元,完成年初预算的108.9 %。决算数大于预算数主要原因是机关工作人员培训费用及巡察工作经费增加。其中:

1)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。主要反映用于机关运行人员经费支出。年初预算为 845.3万元,支出决算为 891.44 万元,完成年初预算的  105.46 %。决算数大于预算数主要原因是机关工作人员培训费用增加。

2)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。主要是反映用于党风廉政测评经费支出。年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照年初预算执行。

3)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。主要是反映用于执纪审查办理案件支出。年初预算为90万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照年初预算执行。

4)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。主要是反映派驻派出纪检检查组经费支出。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算基本持平主要原因是严格按照年初预算执行。

5)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。主要是反映用于区委巡察费用支出。年初预算为15万元,支出决算为51.94万元,完成年初预算的346.27%,决算数大于预算数主要原因是巡察工作经费增加。

6)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。主要是反映用于招商引资支出。年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数主要原因是招商引资为新增任务,没有纳入预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算891.44万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费807.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费84.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、办公设备购置、手续费等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明:本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为33.53 万元(含委机关及1个所属预算单位),其中:因公出国(境)费万元,公务用车购置及运行维护费29.91万元,公务接待费 3.62 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少11.57万元,主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中:因公出与年初预算基本持平、公务用车购置及运行费减少11.39万元、公务接待费减少0.18万元。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费减少的主要原因是各纪检监察室、派驻派出纪检检查组、协作区执纪审查用车减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动减少。

2017年“三公”经费决算比2016年决算数增减少9.54万元,主要原因是各纪检监察室、派驻派出纪检检查组、协作区执纪审查用车减少、公务接待活动减少。其中:因公出国(境)费增与2016年决算基本持平、公务用车购置及运行费减少9.51万元、公务接待费与2016年决算基本持平。因公出国(境)费增加(减少)的主要原因是……。公务用车购置及运行费减少的主要原因是各纪检监察室、派驻派出纪检检查组、协作区执纪审查用车减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排  0   等单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。主要用于……。

2)公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其中:公务用车购置费0万元,2017年中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会单位使用财政拨款购置公务用车辆;公务用车运行维护费29.91万元,主要用于公务用车以及各纪检监察室、派驻派出纪检检查组、协作区执纪审查用车日常维修维护、保险费、过路过桥费、汽油费等。2017年中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待来我单位指导、检查工作、调研活动的上级领导及参观学习、开展外调的兄弟单位 ,共计接待21批次,  426人次,其中外事接待费万元,外事接待 0批次,人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会机关运行经费支出978.3万元,比2016年增加144.53万元,增长17.33 %,主要原因是巡察工作支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 12 辆,其中,一般公务用车辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据《淄川区财政项目支出预算绩效评价管理办法》川财字[2014]58号要求,投资类、发展类项目按照要求填报《项目支出绩效评价目标申报表》。

 


第四部分

 

 

 

名词解释

 

 


 

一、财政拨款收入:指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映纪检监察部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映纪检监察部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):指指反映纪检监察部门用于查处大要(专)案的支出

十九、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反映纪检监察部门上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十一、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指反映纪检监察部门行政单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。